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增值稅稅率下調(diào)后,紅字增票怎么開具?

發(fā)布人:管理員 發(fā)布時(shí)間:2020-02-22 12:21:26 點(diǎn)擊:59

  2020年4月1日減少增值稅率現(xiàn)行政策宣布執(zhí)行,經(jīng)營者產(chǎn)生所得稅應(yīng)納稅額市場銷售個(gè)人行為或是進(jìn)口貨品,原可用16%征收率的,征收率調(diào)節(jié)為13%;原可用10%征收率的,征收率調(diào)節(jié)為9%.

  假如經(jīng)營者產(chǎn)生必須出具紅字F票的情況,該如何實(shí)際操作呢?看來這五問五答吧!

  經(jīng)營者A:我企業(yè)在增值稅率調(diào)節(jié)前已按原16%、10%征收率出具了增值F票。2020年4月1今后,產(chǎn)生了銷售折讓必須出具紅字F票,應(yīng)依照哪些征收率出具呢?

  回應(yīng):應(yīng)依照原稅率出具紅字F票。16%的開負(fù)值16%,10%的開負(fù)值10%。

  經(jīng)營者B:我企業(yè)開顧客的所得稅增值稅專票,因產(chǎn)生購貨退還,必須出具紅字F票,可是顧客早已申請抵稅了,我企業(yè)該怎么辦呢?

  回應(yīng):由購方在增值F票管理方法新系統(tǒng)軟件中開具并提交《出具紅色字體所得稅增值稅專票信息表》,在開具《信息表》時(shí)不填好相對性應(yīng)的灰字增值稅專票信息內(nèi)容,應(yīng)暫依《信息表》列出所得稅稅額從本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)站出,待獲得銷貨方出具的紅色字體增值稅專票后,與《信息表》一并做為記帳憑證。

  經(jīng)營者C:我企業(yè)開顧客的所得稅增值稅專票,已交貨顧客,以后發(fā)覺開票信息不正確,必須出具紅字F票,可是顧客將F票聯(lián)和抵扣聯(lián)弄丟了(顧客并未抵稅),我企業(yè)該怎么辦呢?

  回應(yīng):由購方在增值F票管理方法新系統(tǒng)軟件中開具并提交《出具紅色字體所得稅增值稅專票信息表》,在開具《信息表》時(shí)要填好相對性應(yīng)的灰字增值稅專票信息內(nèi)容。

  經(jīng)營者D:我企業(yè)開顧客的所得稅增值稅專票,已交貨顧客,以后因應(yīng)稅中斷,必須出具紅字F票。顧客并未抵稅,并將F票聯(lián)及抵扣聯(lián)立即退還,我該如何實(shí)際操作?

  回應(yīng):由銷貨方在新系統(tǒng)軟件中開具并提交《信息表》。銷貨方開具《信息表》時(shí)要填好相對性應(yīng)的灰字增值稅專票信息內(nèi)容。

  經(jīng)營者E:我企業(yè)開顧客的所得稅增值稅專票,并未交到顧客,因購貨一部分退還,必須出具紅字F票,我該如何實(shí)際操作?

  回應(yīng):由銷貨方在新系統(tǒng)軟件中開具并提交《信息表》。銷貨方開具《信息表》時(shí)要填好相對性應(yīng)的灰字增值稅專票信息內(nèi)容。

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